Здравствуйте!
Уважаемые коллеги, помогите, пожалуйста.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1674). Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.108.31
Фирма на ОСНО.
Были приобретены ОС до 100 тыс. руб. В бухгалтерском учете признаны амортизируемым имуществом, в налоговом расходы по приобретению списаны сразу в затраты. Соответственно сформировалось ОНО.
Д 68 к 77
Ежемесячно, при закрытии месяца должна формироваться проводка Д 77 к 68 на погашение ОНО.
Программа не делает такую проводку, а делает СТОРНО.
По остаткам то все сходится, такой и должен быть 77 счет по кредиту. но смущает именно сторно суммы погашения, а не д 77 к68.
Оставить как есть, или где-то ошибка?